内部控制审核合同范本 内部控制审计协议书

9

 

内部控制审核合同

合同编号: WGG-ICA-2024-001

委托方(甲方): 文稿稿

法定代表人/负责人: 文稿稿

住所地: [请在此处填写详细地址,例如:XX省XX市XX区XX街道XX号]

统一社会信用代码: [请在此处填写统一社会信用代码]

联系电话: 95022435

电子邮箱: mail@wengaogao.com

网站: www.wengaogao.com

受托方(乙方): [请在此填写会计师事务所全称,例如:XX会计师事务所有限公司]

法定代表人/负责人: [请在此填写姓名]

住所地: [请在此处填写详细地址,例如:XX省XX市XX区XX街道XX号]

统一社会信用代码: [请在此处填写统一社会信用代码]

联系电话: [请在此处填写电话号码]

电子邮箱: [请在此填写电子邮箱]

鉴于:

  1. 甲方为依法设立并有效存续的[公司性质,如:有限责任公司/股份有限公司],具有独立的法人资格,经营范围为:[详细经营范围,例如:计算机软件开发、技术服务、技术咨询;企业管理咨询;市场营销策划等]。
  2. 乙方为依法设立并有效存续的会计师事务所,具有从事内部控制审核服务的专业资质和能力,持有有效的[会计师事务所执业证书编号,例如:110000XXXX]。
  3. 甲方为提升公司治理水平、优化内部管理、防范经营风险,需要对2023年度的内部控制进行全面审核。
  4. 乙方同意接受甲方委托, 提供内部控制审核服务。

甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,就甲方委托乙方进行内部控制审核事宜达成如下协议,以资共同遵守:

第一条 定义与释义

除非本合同另有明确规定,下列术语应具有以下含义:

  1. 内部控制: 指甲方为实现其经营目标,保证资产安全完整,确保财务报告及相关信息真实、完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略,而由管理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。
  2. 内部控制审核: 指乙方根据本合同约定,对甲方特定期间/范围内的内部控制设计的合理性和执行的有效性进行独立、客观的评价,并出具审核报告的过程。
  3. 审核范围: 指本合同项下内部控制审核所涵盖的甲方业务流程、部门、子公司等具体范围,详见本合同第二条。
  4. 审核期间: 指本合同项下内部控制审核所涵盖的会计期间或时间段,详见本合同第二条。
  5. 审核标准: 指乙方进行内部控制审核所依据的法律法规、规范性文件及行业惯例,详见本合同第三条。
  6. 工作底稿: 指乙方在内部控制审核过程中形成的,记录审核计划、程序、方法、测试结果、发现问题、得出结论等内容的文件资料,包括但不限于纸质文件、电子文档、录音录像等。
  7. 审核报告: 指乙方根据本合同约定,对甲方内部控制审核结果进行总结和评价的书面文件。

 


您可能还喜欢

首页 导航 会员 客服 微信
QQ95022435 微信 邮箱 TOP