文档包含正文,附件:附件1:审计工作计划、附件2:审计人员名单及资质证明、附件3:保密协议。
内部控制审计服务合同
甲方:[公司名称](以下简称"甲方")
统一社会信用代码:[统一社会信用代码]
法定代表人:[法定代表人姓名]
联系地址:[具体地址]
联系电话:[电话号码]
乙方:[会计师事务所名称](以下简称"乙方")
统一社会信用代码:[统一社会信用代码]
法定代表人:[法定代表人姓名]
联系地址:[具体地址]
联系电话:[电话号码]
鉴于:
1.甲方为提高企业内部控制水平,确保企业经营管理合法合规、资产安全、财
务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战
略,拟聘请专业机构对其内部控制进行审计。
2.乙方为具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,拥有丰富的内部控制
审计经验和专业团队。
经双方友好协商,就甲方聘请乙方提供内部控制审计服务事宜达成如下协议:
一、审计服务范围与内容
1.1审计范围:
乙方将对甲方及其所属子公司(如适用)截至[具体日期](以下简称"基准日")的
财务报告内部控制的有效性进行审计。审计范围包括但不限于:
a)公司层面控制
b)业务流程层面控制,包括销售与收款、采购与付款、存货管理、固定资产管
理、资金管理、财务报告等关键业务流程
c)信息系统一般控制
1.2审计内容:
a)评估甲方内部控制设计的合理性
b)测试内部控制运行的有效性
c)识别重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷
d)就内部控制审计结果与甲方管理层和治理层沟通
e)出具内部控制审计报告