文档包含正文,附件:审计业务约定书、审计人员名单及资质证明、保密协议。
审计服务合同
甲方(委托方):_
统一社会信用代码:_
住所:_
法定代表人:_
联系电话:_
乙方(审计方):_
统一社会信用代码:_
住所:_
法定代表人:_
联系电话:_
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国注册会计师法》《中国注册会计
师审计准则》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、诚实信用的基础上,就审
计服务事宜达成如下协议:
第一条审计目的和范围
1.1审计目的:乙方接受甲方委托,对甲方进行审计,旨在对甲方的财务报表、内
部控制、专项资金使用情况及税务合规性等方面进行独立、客观的评价,为甲方管
理层和其他利益相关者提供专业意见。
1.2审计范围:
1.2.1财务报表审计:包括但不限于甲方20XX年度资产负债表、利润表、现金流
量表、所有者权益变动表及相关财务报表附注。
1.2.2内部控制审计:评估甲方内部控制设计的合理性和运行的有效性,涵盖组织
架构、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、全面预
算、合同管理等方面。
1.2.3专项资金审计:审查甲方某特定项目或专项资金的使用情况,包括资金来
源、使用过程和结果等。
1.2.4税务合规审计:审查甲方是否遵守相关税收法律法规,包括但不限于增值
税、企业所得税、个人所得税等税种的申报缴纳情况。
1.3审计期间:自20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日。
第二条审计依据
2.1乙方将严格遵守《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制审计指引》《中
华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规和行业标准开展审计工作。