税务筹划服务合同范本 企业个人税收优化协议

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税务筹划服务合同

合同编号:[自动生成编号,例如:[年][月][日]-[委托方简称]-[受托方简称]-[三位流水号] 如 20231026-ABC-XYZ-001]

签订地点:[具体城市,例如:北京市朝阳区]

签订日期:[年] 年 [月] 日

甲方(委托方):[公司全称]

  • 法定代表人:[姓名]
  • 统一社会信用代码:[统一社会信用代码]
  • 住所:[详细地址]
  • 联系电话:[联系电话]
  • 电子邮箱:[电子邮箱]

乙方(受托方):[公司全称]

  • 法定代表人:[姓名]
  • 统一社会信用代码:[统一社会信用代码]
  • 住所:[详细地址]
  • 联系电话:[联系电话]
  • 电子邮箱:[电子邮箱]

鉴于:

  1. 甲方是一家依据中华人民共和国法律合法注册并有效存续的公司,具有完全民事权利能力和民事行为能力,能够独立承担民事责任。
  2. 乙方是一家依据中华人民共和国法律合法注册并有效存续的专业税务服务机构,具备提供税务筹划服务的资质和能力,拥有专业的税务筹划团队和丰富的实践经验。
  3. 甲方希望委托乙方提供专业的税务筹划服务,以优化税务结构,降低税务成本,规避税务风险,实现合法合规经营。
  4. 乙方同意接受甲方的委托,为其提供专业的税务筹划服务。

双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,就乙方为甲方提供税务筹划服务事宜达成如下协议,以资共同遵守:

第一条 服务内容

1.1 服务范围:乙方为甲方提供的税务筹划服务包括但不限于以下内容:

(1) **企业税务规划:**

    a) **企业所得税筹划:** 乙方根据甲方实际经营情况及行业特点,运用现行有效的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则等相关税收法律法规,以及国家最新税务政策,为甲方设计并实施合法、合规的企业所得税优化方案,包括但不限于:

        i.  对甲方现有业务模式进行全面梳理和分析,识别潜在的税务风险点和优化空间,针对特定行业或业务类型,提出针对性的税收优惠政策运用方案。例如:对于高新技术企业,协助其申请并享受15%的优惠企业所得税税率;对于小型微利企业,协助其享受所得减按50%或25%计入应纳税所得额,并按20%的税率缴纳企业所得税的优惠政策。
        ii. 详细分析甲方的各项成本费用支出,指导其规范财务核算,确保各项成本费用支出符合税前扣除条件,最大限度地降低应纳税所得额。例如,合理规划员工薪酬福利支出,在符合法律法规的前提下,通过设立年金计划、补充医疗保险等方式优化薪酬结构。
        iii.  指导甲方正确运用研发费用加计扣除政策,合理归集研发费用,并按规定进行专项审计,确保加计扣除金额的准确性。例如:针对符合条件的研发项目,指导甲方按照规定进行立项、预算、核算和备案,确保符合研发费用加计扣除的条件,并在汇算清缴时享受加计扣除优惠。
        iv. 制定固定资产加速折旧策略,指导甲方选择合理的折旧方法和年限,加速成本回收,降低当期应纳税所得额。
        v.  对甲方关联交易进行分析和评估,确保其符合独立交易原则,并协助甲方准备同

 


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